"올해 목표 매출 10조원, 신규 수주 12조2000억원"
대우건설(대표 백정완)은 28일 2022년 1분기 경영실적(연결기준)을 잠정 집계한 결과 매출 2조2495억원, 영업이익 2213억원, 당기순이익 1736억원을 기록했다고 밝혔다.
매출과 당기순이익은 각각 전년 동기 대비 16.0%, 17.4% 증가했으며, 영업이익은 3.5% 감소했다.
대우건설 관계자는 "작년 1분기 주택건축 현장의 원가율 개선 요인과 해외 플랜트현장 준공 프로젝트 실적 등 약 780억원에 달하는 일시적 이익의 기저효과로 당기 영업이익이 줄어든 것으로 나타났지만, 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 상회하며 작년부터 이어온 견고한 성장세를 유지하고 있다"고 설명했다.
매출은 부문별로 △주택건축사업 1조 5143억원 △토목사업 3825억원 △플랜트사업 2719억원 △기타연결종속 808억원으로 나타났다. 이라크 알 포(Al Faw), 나이지리아 액화천연가스(LNG) Train7 등 해외 프로젝트 매출이 늘어나고, 분양 물량 증가에 따라 주택건축부문 매출이 증가하면서 대우건설 전 사업본부의 매출이 작년 1분기에 비해 성장했다.
신규 수주는 2조6585억원을 기록하며 작년 같은 기간에 비해 24.4% 늘어났다. 대우건설은 현재 42조882억원 규모의 풍부한 수주잔고를 보유하고 있으며, 이는 연간 매출액 대비 4.9년치 일감에 해당한다.
대우건설은 작년까지 3년 연속 민간건설사 중 최대 공급 실적 기록하며 주택 부문의 안정적인 실적 토대를 유지하는 가운데, 올해도 3만여 가구 분양을 앞두고 있다. 이 중 △수원 망포지구 △양주역세권 △화성 향남1지구 등 약 3700가구(사업금액 약 2조원)를 자체사업으로 구성해 높은 수익성이 기대된다.
또 이라크·나이지리아 등 양질의 해외 현장 매출 비중이 확대되면서 토목·플랜트 분야의 매출 턴어라운드가 본격화될 것으로 보인다. 유동비율·자기자본비율 등 재무지표가 양호한 개선 추이를 견지하고 있고, 순이익 증가에 따라 지속적인 하향세를 보이는 부채비율(1분기 기준 213.6%)도 연말에는 200% 수준까지 낮출 수 있을 것으로 예상된다.
대우건설 관계자는 "원자재 가격 급등 등 대내외 리스크가 걱정되는 상황이지만 수익성 중심의 수주 전략과 원가율 개선 등 시스템에 기반을 둔 사업 관리 역량, 중흥그룹과의 시너지 등을 통해 매출 10조원, 신규 수주 12조2000억원이라는 올해 목표를 달성할 수 있을 것"이라고 말했다.
[CEO스코어데일리 / 성희헌 기자 / hhsung@ceoscore.co.kr]
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